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    廣西政協書畫院(廣西政協文史館)2022年度決算

    2023-09-04 08:51:00  來源:廣西政協書畫院 廣西政協文史館
    【字體:

    廣西政協書畫院(廣西政協文史館)
    2022年度決算
     
      目    錄
     
      第一部分:概況
      一、主要職能
      二、機構設置
      第二部分:2022年度決算報表
      表一:收入支出決算總表
      表二:收入決算表
      表三:支出決算表
      表四:財政撥款收入支出決算總表
      表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
      表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
      表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
      表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表
      表九:財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
      第三部分:2022年度決算情況說明
      一、2022年度收入支出決算總體情況。
      二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
      三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
      四、2022年度政府性基金支出決算情況。
      五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況。
      六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
      七、其他重要事項情況說明。
      第四部分:名詞解釋
     
    第一部分:概況
     
      一 主要職能
     
      廣西政協書畫院(廣西政協文史館)實行“一個機構、兩塊牌子”其主要職能是:
     
      (一)開展書畫藝術交流、學術研討和組織委員書畫家開展采風、考察等活動。
     
      (二)舉辦書畫展和負責書畫作品的收集于管理。
     
      (三)征集、收藏、研究、展示、利用人民政協的文史資料(手稿、照片、書刊、音像)和書畫作品。
     
      (四)開展文史資料、政協理論、政協文化方面的學術研究和交流活動等。
     
      二、機構設置
     
      廣西政協書畫院(廣西政協文史館)實行“一個機構、兩塊牌子”,內設廣西政協書畫院和廣西政協文史館。
     
     
    第二部分: 2022年度決算報表
     
      表一:收入支出決算總表
     
      表二:收入決算表
     
      表三:支出決算表
     
      表四:財政撥款收入支出決算總表
     
      表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
     
      表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
     
      表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
     
      表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表
     
      表九:財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
     
      (詳見:廣西政協書畫院(廣西政協文史館)2022年度決算公開報表)
     
     
    第三部分:2022年度決算情況說明
     
      一、2022年度收入支出決算總體情況
     
      (一)本單位2022年度總收入306.14萬元,全部為本年度收入,因本單位2022年開始財務核算,較2021年度決算數增加131.21萬元,增長75.01%。收入具體情況如下:
     
      1.一般公共預算財政撥款收入306.14萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加131.21萬元,增長75.01%,主要原因是2022年廣西政協書畫院(文史館)承辦“同心協力寫丹青——中國美術館館藏書畫界全國政協委員作品廣西展”、“廣西北部灣海絲路風情水彩畫(進京)展”,故項目收入增加。
     
      2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
     
      3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
     
      4.事業收入0萬元。
     
      5.經營收入0萬。
     
      6.其他收入0萬元。
     
      7.使用非財政撥款結余0萬元。
     
      8.上年結轉和結余0萬元。
     
      (二)本單位2022年度總支出306.14萬元,全部為本年支出,較2021年度決算數增加131.21萬元,增長75.01%。支出具體情況如下:
     
      1.一般公共服務支出(類)278.38萬元:主要用于20102款政協事務中其他政協事務支出。較2021年度決算數增加125.61萬元,上漲82.22%。主要原因是2022年廣西政協書畫院(文史館)承辦“同心協力寫丹青——中國美術館館藏書畫界全國政協委員作品廣西展”、“廣西北部灣海絲路風情水彩畫(進京)展”,故支出增加。
     
      2.社會保障和就業(類)15.13萬元:主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出。較2021年決算數增加2.92萬元,增長23.91%,主要原因是人員增加,故對應社會保險繳費增加。
     
      3.衛生健康支出(類)4.79萬元:主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。較2021年決算數增加0.95萬元,增長24.74%。主要原因是人員增加,故對應衛生健康支出增加。
     
      4.住房保障支出(類)7.84萬元:主要用于按照國家政策規定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)。較2021年決算數增加1.73萬元,增長28.31%。主要原因是人員增加,故對應住房公積金繳費增加。
     
      5.年末結轉和結余0元。
     
      二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
     
      本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出306.14萬元,較2021年度決算數增加131.21萬元,增長75.01%,其中:基本支出103.19萬元,項目支出202.94萬元。
     
      本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 294.21萬元,支出決算為306.14萬元,完成年初預算的104.05%,差異率4.05%。
     
      (一)一般公共服務支出(類)年初預算數265.40萬元,支出決算數278.37萬元,完成年初預算的104.89%。其中:
     
      1.事業運行(項):主要用于廣西政協書畫院(文史館)為保證日常運轉發生的基本支出,包括根據國家和自治區統一規定的標準安排的基本工資和津補貼等人員經費支出和日常公用支出。年初預算為80.40萬元,支出決算數為75.43萬元,完成年初預算的93.82%,差異率6.18%。
     
      2.其他政協事務支出(項):年初預算為185萬元,支出決算數為202.94萬元,完成年初預算的109.70%,差異率9.70%。主要原因是年中通過預算調整,增加廣西政協書畫展項目經費。
     
      (二)社會保障和就業(類)年初預算數15.68萬元,支出決算數15.13萬元,完成年初預算的96.49%。差異率3.51%。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工基本養老保險繳費、職業年金繳費等支出。
     
      (三)衛生健康支出(類)年初預算數5.29萬元,支出決算數4.79萬元,完成年初預算的90.55%,差異率9.45%。主要用于按國家規定繳納的本單位在職在編干部職工醫療保險(單位部分)的支出。
     
      (四)住房保障支出(類)年初預算數7.84萬元,支出決算數7.84萬元,完成年初預算的100%。主要用于按照國家政策規定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)。
     
      三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
     
      2022年度一般公共預算財政撥款基本支出103.19萬元,支出具體情況如下:
     
      (一)工資福利支出93.02萬元,完成年初預算94.29萬元的98.65%。其中:基本工資22.85萬元、獎金0.14萬元、績效工資42.27萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10.14萬元、職業年金繳費4.99萬元、職工基本醫療保險繳費4.46萬元,其他社會保障繳費0.33萬元,住房公積金7.84萬元。
     
      (二)商品和服務支出8.24萬元,完成年初預算11.66萬元的70.70%。主要包括:辦公費0.88萬元、差旅費2.95萬元、培訓費0.11萬元、勞務費1.20萬元、工會經費1.31萬元、福利費0.2萬元、其他商品和服務支出1.60萬元。
     
      (三)對個人和家庭的補助支出1.93萬元。
     
      四、2022年度政府性基金支出決算情況
     
      2022年本單位無政府性基金預算支出決算。
     
      五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況
     
      2022年本單位無國有資本經營預算支出決算。
     
      六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
     
      2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0 萬元。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,公務接待費支出決算0萬元。
     
      具體情況如下:
     
      (一)因公出國(境)費支出0萬元,年初預算0萬元,與上年度持平。
     
      (二)公務用車購置及運行費支出0萬元,年初預算0萬元,與上年度持平。
     
      (三)公務接待費支出0萬元,年初預算0萬元,與上年度持平。
     
      七、其他重要事項情況說明
     
      (一)機關運行經費支出情況說明。
     
      本單位2022年度無機關運行經費支出情況說明。
     
      本單位無機關運行經費支出
     
      (二)政府采購支出情況說明。
     
      本單位2022年度無政府采購支出情況說明。
     
      無支出也需要注明“本單位無政府采購支出”。
     
      (三)國有資產占用情況說明。
     
      截至2022年12月31日,本單位無車輛,無單位價值50萬元以上通用設備;無單位價值100萬元以上專用設備。
     
      無國有資產則在相關的資產后填0。
     
      (四)預算績效管理工作開展情況。
     
      1.績效管理工作開展情況。
     
      本單位未開展預算績效管理工作。
     
     
    第四部分  名詞解釋
     
      一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。
     
      二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
     
      三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
     
      四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
     
      五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
     
      六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
     
      七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
     
      八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
     
      九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
     
      十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
     
      十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
     
      十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
     
      十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
     
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